航信红字专用发票的开具步骤如下:
1. **确认开票信息**:
- 确认原发票信息,包括发票代码、发票号码、开票日期、购买方名称、货物或应税劳务名称等。
2. **登录航信发票管理系统**:
- 使用管理员账号登录航信发票管理系统。
3. **进入开票界面**:
- 在系统界面中找到“红字发票开具”或“红字发票”选项,点击进入。
4. **选择红字发票类型**:
- 根据需要开具的红字发票类型(如:红字增值税普通发票、红字增值税专用发票等)进行选择。
5. **填写红字发票信息**:
- 填写原发票的相关信息,包括发票代码、发票号码、开票日期、购买方名称等,确保信息准确无误。
6. **确认开票原因**:
- 选择开票原因,如:销售退回、销售折让、销售折扣等。
7. **填写红字发票内容**:
- 在红字发票开具界面,填写红字发票的具体内容,如商品或应税劳务名称、数量、单价、金额等。
8. **提交开票申请**:
- 将填写的红字发票信息提交系统进行审核。
9. **审核与开具**:
- 系统管理员对提交的红字发票申请进行审核。审核通过后,系统会自动开具红字发票。
10. **打印红字发票**:
- 将开具的红字发票打印出来,并按照规定进行保管。
请注意,具体的操作步骤和界面可能因航信发票管理系统的版本和升级有所不同,建议在操作前仔细阅读系统提示或联系系统支持人员获取帮助。同时,开具红字发票需要遵循国家相关税收法律法规,确保合规操作。
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